Смотреть инструкцию на русском >>>
Завантажити бланк звіту ФОП за 2021 рік F0103307 >>>
Завантажити бланк звіт ЄСВ за 2021 рік Додаток 1 F0133107 >>>
07.01.2022р. Ми підготувати покрокову інструкцію заповненя звіту для ФОП за 2021 рік. Як ФОП правильно заповнити річну декларацію за новою формою зітності?
Особливості сплати податків під час війни з росією. Які єсв відмінили? чи є штрафи та інше
Дивіться нашу статтю, пишіть у коментарях ваші запитання — юристи порталу ЛексЮкрейн будуть відповідати на ваші коментарі. Термін подачі звіту ЄСВ 2021 до 09.02.2022 року.
Нагадаємо новацію: з 22.01.2022 ФОП 1-3 груп можуть подати річний звіт у додатку Дія >>>
Зайдіть за допомогою цифрового ключа підпису ЄЦП до вашого кабінету на https://cabinet. tax. gov.ua/. Виберіть розділ Введення звіту:
Далі виберіть період РІК та виберіть звіт F0103307. Він обов’язково буде із доповненням!
«F0133107 Додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» до Податкової декларації платника єдиного податку _ фізичної особи _ підприємця«
Далі починаємо заповнювати сам звіт, а додаток Додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» до Податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємства заповнимо на наступному кроці!:
Обов’язково проставте галочку на додатку! І якщо є можливість – проставте галочку «заповнювати на основі звіту за минулий період»!:
Відкриється форма звіту F0103307. Якщо ви вибрали заповнити на основі минулого звіту — то дані ПІБ, ІПН, КВЕДи продублюються автоматично. Якщо ні – простежте, щоб заповнити їх вручну. Проконтролюйте заповнення цих полів:
Далі у розділі 6 впишіть суму обороту за рахунками за 1,2,3, 4 квартали у сумі. Цю ж цифру продублюйте у рядку 8:
У рядку 11 та 12 вкажіть суму податку (5%), який необхідно буде сплатити за 1-4 квартали – у сумі.
У рядку 13 вкажіть суму податку, розрахованого та сплаченого в 1-3кварталі.
У рядку 14 вкажіть ту суму — різницю, що підлягає сплаті за 4 квартал:
Далі ОБОВ’ЯЗКОВО вкажіть акутальну сьогоднішню дату – якщо ви створювали звіт на основі минулих звітів, то автоматично вказалась дата минулого звіту за 3 квартал!
Переходимо до заповнення Додатку: F0133107 Додаток 1 «Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску» до Податкової декларацiї платника єдиного податку фiзичної особи пiдприємця
Додаток до звіту було додано автоматично системою у розділі Додатки:
Якщо звіт про ЄСВ за 2021 рік не додався автоматично, згенеруйте його автоматично, натиснувши кнопку Додатки: Ви побачите, як згенерується повідомлення:
Натисніть на фото, щоб збільшити зображення
Далі дані можуть згенеруватися автоматично, але все одно перевірте їх правильність. Якщо даних немає — натисныть та заповніть ці поля:
Далы перевірте заповнення полів 7-8 як на скріні нижче, у полі 8 вкажіть ваш основний КВЕД.
Йдемо далі.
Заповнюємо у таблиці звіту поля, як показано нижче на скрині зразку:
Зверніть увагу! Усі місяці списуємо 6000, у грудні 6500! Перевірте підсумкову суму 15950.00
Розділ 10 не заповнюйте! Як на скріні нижче:
Обов’язково проставьте відмітку про додаток до Звіту:
Далі натискаємо на меню Головний документ і надалі — Перевірити:
З’являється вікно: Перевірено:
Далі натисніть по черзі:
Підписати — у вікні підпишіть звіт за допомогою вашого ЄЦП електронного ключа підпису
Надіслати — щоб надіслати звіт у вашу податкову:
Далі в списку документів чекайте появи Квитанції № 1
А потім дочекайтеся та проконтролюєте отримання вами Квитанції №2.
Зауважимо, що за нашим досвідом, у минулі звітні періоди, наші клієнти повідомляли, що на квитанцію № 2 очікували і 1-2 дні і кілька тижнів. Головне отримати Квитанцію №2 до 9.02.2022 року. Проте, радимо, якщо квитанцію не отримано до 1.02.2022р. зверніться офлайн особисто до вашої податкової для з’ясування причин відсутності Квитанції № 2. Контроль за звітністю — ваше завдання і в податковій не будуть розбиратися, якщо ви пропустите термін здачі, а просто застосують санкції автоматично.
Задавайте ваші запитання у коментарях, юристи нашого порталу вам оперативно відповідатимуть.
Підкажіть будь ласка, що писати у роздіді 10 у додатку до звіту F0103307 ?
Якшо ви подаєте додаток за формою Звітна( не звітна нова або уточнююча) , то розділ 10 не заповнюйте у додатку
Добрий день) Якщо «Звіт F0103307 2021 рік » був відправлен без додатка 1, та прийнят, як тепер можна відправити «звіт ЄСВ F0133107 Додаток 1» самостійно, без звіту F0103307?
Добрий день. Подавали онлайн? Звіт F0103307 2021 рік не міг бути прийнятий податковою без Додатка звіту по ЄСВ. Подивіться, які саме документи було вами відправлено. У тому разі, якщо б ви відправили Звіт без додатку Звіту по ЄСВ F0133107, вам би прийшло повідомлення від податкової накшталт
Пакет не прийнято. Виправте помилки та надішліть повторно електронний документ.
або: Пакет не прийнято. Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено нестачу інформації про додатки, що додаються до пакету документів та є його невід’ємною частиною.
або : у додатку 1 у розділі визначення зобов’язань із сплати єдиного внеску неправомірно заповнені рядки
да ладно не могли) я вот только что подал,
Відповідь № 2 Фінальна 18.01.2022 19:57 Прийнято пакет.
я не знал что ЕСВ нужно подавать в додатке вместе с отчетом
искал искал, и наткнулся на ваш сайт и только потом уже понял где он )
Мы рады, что наши советы вам помогли с заполнением отчетности.
Не подскажете как правильно решить эту проблему?
Подать нову звитну с Додатком по ЕСВ
Так. Такой ответ в квитанции 2 мог бы быть, если плательщик, подающий декларацию, указал о наличии Додатка, но не прикрепил его, не заполнил строку 21 декларации.
Есть ряд категорий ФОПов, которые НЕ сдают Додаток 1 к деке-единщика: например: ФОПы, имеющие основное место работы, за которых за все месяцы 2021 (за все месяцы нахождения на ЕН в 2021) года работодатель оплатил ЕСВ в размере не менее мин. страх. внеску (22%); пенсионеры, которые НЕ платят добровольно ЕСВ и НЕ хотят указывать начисления по ЕСВ в Додатке 1, и ряд других.
Так, я подавав онлайн. При створені звітньої, я не поставив галочку, для створення додатку. Заповнив і відправив Звіт F0103307. Мені прийшла квитанція №2 про те, що пакет прийнято.
Якщо я подам уточнюючу F0103307, вже з додатком Звіту по ЄСВ F0133107, це буде правильно?
Чи, якщо вже пакет прийнято, то не обов*язково відправляти додаток F0133107?
Дякую за відповідь.
пока ещё нову звитну (уточнююча подаётся сроков подачи звитной). Якщо подадите нову звитну F0103307, вже з додатком Звіту по ЄСВ F0133107, це буде правильно (проставьте отиметку о наличии додатка 1 и заполните строку 21.
Спасибо большое этому сайту и Вам, Яков, про инструкцию заполнения ЕСВ. У меня такая же ситуация, как у Александра, сдала отчет по единому, и не заполнила додаток 1 по ЕСВ (не знала), отчет принят.
Отправила второй раз (нову звитну) и дочиталась, что в Едином в 21 строке надо заполнить сумму ЕСВ.
Сдала 3й раз (нову звитну). Надеюсь, уже правильно)
Огромная благодарность за комментарии.
Добрый день если фоп снят с регистрации 13.08.2021.Я подала отчет за 9 месяцев с первым додатком получила 2 положительную квитанцию.Сегодня получила письмо с налоговой что данные есв не подтянулись.Пыталась подать повторно за 9 месяцев отчет приходит ответ «код помилки 01 файл сформавано з порушенням вимог нормативно правових актів,які регулюють питання звітності по единому внеску»
А почему подаете за 9 месяцев ? Отчет по ЕСВ подается только в отчете за год.
Екатерина выбрала верный период: 9 месяцев, а не год
Ви можете відправляти звіт скільки завгодно разів. Останній прийнятий буде вважатись остаточним.
Подскажите Оформлен ФОП с февраля 2021 года (Період перебування ФОП з 03.02.2021), соотвественно ЕСВ за январь 2021 года не платил. В додатку указал все цифры для каждого месяца кроме января, а пакет так и не принимается так как «у табдиці є рядок за місяць поза межами періоду, що зазначений у полі Період перебування ФОП…»
Может вы неверно указали период подачи отчета по ЕСВ?
Доброго дня!
Така саме проблема — в розділі 8 «Період перебування фізичної особи — підприємця на спрощеній системі оподаткування» вказав липень місяць (бо саме така дата відкриття ФОП), і заповнив табличку з липня по кінець року.
Але видає потім помилку «є рядок щза місяць поза межами періоду що зазначений в полі «період перебування ФО — підприємця на спрощеній системі оподактування»»
Є якісь вказівки як заповнювати таблицю для тих, хто не повний рік на спрощеній системі? Можливо треба нулі чи якісь прочерки ставити в місяцях поза терміном?
Точно такая же проблема!!! ФОП работает с 13.05.2021., указывала в Додатке 1 период — с 01.05.21 по 31.12.21 (пробовала и: с 13.05.21 по 31.12.21). За 1-4 месяцы ставила столб. 2-4 — «0», 3 -22. Не принимает! Оставляла поля чистыми — Не принимает! Ошибка 01 — «є рядок щза місяць поза межами періоду що зазначений в полі «період перебування ФО — підприємця на спрощеній системі оподактування»
Доброго дня. Ви з 13.05 на спрощеній системі чи з початку наступого місяця? В мене ФОП зареєстровано 6 січня, але на спрощеній системі з 1 квітня….таку ж помилку видає, але тому, що я вказувала в Додатку 1 весь період, а потрібно період саме на спрощеній системі.
Если ФОП регистрировался плательщиком ЕН 3 группы с даты госрегистрации, то в Д1 должна быть дата «з 01.02.2021» – ВСЕГДА первое число месяца.
Если ФОП регистрировался плательщиком ЕН 1 или 2 группы, то он НЕ может быть на ЕН с даты госрегистрации, а: либо с 01.03.2021, либо с 1 числа квартала 2021 (1 апреля, 1 июля, 1 октября) – в зависимости от того, что он указал в заявлении.
Если ФОП пенсионер,взносы ЄСВ уже не платим,где нужно это отобразить,в каком документе и в каком порядке?
Ни в каком. Просто составляете и отправляете декларацию без Додатка 1: при условии, что пенсионер уже «давно». ))
Если пенсионером стали в 2021-м, тогда подаёте додаток 1 к декларации единщика, в котором указываете начисления за месяцы, по которым у Вас были обязательства как плательщика ЕСВ
Подскажите, пожалуйста.
ФОП зарегистрирован в ноябре 2021.
Доходов не было, везде 0.
Но ЕСВ за ноябрь и декабрь оплачен.
При заполнении Додаток 1 — пишет вот так :
R0911G4 Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Листопад)
R0912G4 Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Грудень)
Как ввести правильно ?
Це просто черговий збій в роботі Електронного кабінету платника! Рекомендую вам скористатися іншим інструментом, як це зробив я! Спершу я спробував скористатися Дією, але вона генерує декларацію автоматично як Звітна нова, а не Звітна! До того ж як додати інші КВЕДи (крім основного) я не зрозумів. Я вирішив цю проблем шляхом подання декларації через інший ресурс (безкоштовно).
(заповнення Додатку: F0133107 Додаток 1 «Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску» до Податкової декларацiї платника єдиного податку фiзичної особи пiдприємця )
Поле 2* є обов’язковим для заповнення. Якщо воно не заповнене — помилку не видає, але квитанція №2 не прийде.
Звіт не приймуть. При вводі серії паспорта (букви — українські чи латинські) видає помилку що введено недопустимі символи. Який вихід з цієї ситуаціїї?
Що вам написало в Квітанції № 1? Не дуже зрозуміло в чому саме виникла проблема у вас при заповленні?
Який вихід, які дані треба вводити?
Это была ошибка контроля строки 2 Додатка ЄСВ1 к декларації про майновий стан і доходи («косяк» налоговой, уже исправлен ими). В додатке 1 к деке единщика не замечал такого «косяка»
Проблема полягає у тому, що вміст XML тега R095G4 (вміст Графа 4 в Ряд. Травень) та вміст XML тега R096G4 (вміст Графа 4 в Ряд. Червень) розраховується як добуток вмісту XML тега R093G2 (Графа 2 в Ряд. Січень) та вмісту тега R093G3 (Графа 3 в Ряд. Січень)! Це просто черговий збій в роботі Електронного кабінету платника! Рекомендую вам скористатися іншим інструментом, як це зробив я! Спершу я спробував скористатися Дією, але вона генерує декларацію автоматично як Звітна нова, а не Звітна! До того ж як додати інші КВЕДи (крім основного) я не зрозумів. Я вирішив цю проблем шляхом подання декларації через інший ресурс (безкоштовно).
Розібрався
як саме?
И что нужно было сделать?
ФОП 3 група, у березні 2021 року набув статусу особа з інвалідністю.
За перший квартал 2021 р. було сплачено ЄСВ
Як в такій ситуації заповнювати Додаток 1 F0133107
Дякую за відповідь!
Вам краще звернутися о офіс вашої податкової оффлайн за консультацією та можливо подачей звітності у паперовому вигляді, щоб не подати онлайн з помилками
А якщо у податковій відмовили у прийнятті паперової декларації? Кажуть, що тільки в електронному кабінеті?
Добрий день! При створені звіту ЄП, я не поставив галочку, для створення додатку ЄСВ. Заповнила і відправила Звіт F0103307. Мені прийшла квитанція №2 про те, що пакет прийнято. Як тепер подати звіт ЄСВ?
Без заповнення додатку по ЄСВ у квітанції № 2 писало би про відмову в прийнятті звітності — у зв’язку з надсиланням неповним пакетом документів
Мій звіт прийнято без додатка ЄСВ. Для чого писати такі відповіді? Проблема і полягає в тому що пакет прийнято без додатку.
Пока ещё можно подать «нову звитну» (но уже с додатком по ЕСВ, а в самой декларации проставить отметку о наличии додатка и заполнить строку 21)
Доброго дня!
Допоможіть будь ласка, ФОП 2 гр. подаю декларацію через кабінет. Декларація заповнена, додаток 1 теж, сума ЄСВ перенесена в ряд.21 відмітка про додаток стоїть в декларації . Приходить кв.2 з помилкою «у додатку 1 у розділі визначення зобов’язань із сплати єдиного внеску неправомірно заповнені рядки». В чому може бути помилка, що роблю не так????
Доброго дня! Перевірте будь ласка, чи залишили ви незаповненим розділ 10, саме тут не треба нічого писати — із за цього видає дану помилку
Точно такая же проблема!!! ФОП работает с 13.05.2021., указывала в Додатке 1 период — с 01.05.21 по 31.12.21 (пробовала и: с 13.05.21 по 31.12.21). За 1-4 месяцы ставила столб. 2-4 — «0», 3 -22. Не принимает! Оставляла поля чистыми — Не принимает! Ошибка 01 — «є рядок щза місяць поза межами періоду що зазначений в полі «період перебування ФО — підприємця на спрощеній системі оподактування»
І у мене така ж помилка… Вдалося виправити? І як?
Я подав вчасно! Але пише в електронному кабінеті U28 Факт невчасної подачі декларації Додаток1. Що це значить? Хтось бачив таке?
это у всех так. Рекомендую жаловаться на «Пульс» налоговой (лично я так сделал), чтобы ДПС не писало идиотские сообщения
По ЄСВ частині Стан розрахунків появилась еще запись:
Дата операции: 21.02.2022
Код операции: 28U
Назва операции: Факт невчасної подачi декларацiї додаток 1… з 01.01.2021 по 01.01.2022
Сумма: 0,00
що це означає???
Ви шукаєте відповідь у мережі. Зауважу, що щоб ви не прочитали, яку б відповідь не отримали від юристів та інших фахівців — відповідальність все рівно особисто ваша.
За нашим досвідом, та за повідомленням Податкової, можна вважати, що це повідомленя — це збій системи, насправді все ок і звертати увагу на це не варто. Звісно, ви можете особисто звернутися у вашу Податкову, адже власна вчасна пильність ще ніколи не була зайвою, я вважаю!
ФОП 3 гр., спрощ. сист. та же самая ошибка в личном кабинете, «28U от 21.02.2022 Факт невчасної подачi декларацiї Додаток 1 «Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску» до Податкової декларацiї платника єдиного податку _ фiзичної особи _ пiдприємця N 9420671974 з 20.01.2022 по 20.01.2022 на N вiд …» ? сумма 0. Декларация подана 20 января, квитанция №2 пришла, все принято и оплачено!!! это глюк какой-то? потому что у многих такая же проблема…
По нашему опыту, это сообщение действительно в основном — сбой системы. Либо даже вернее будет сказать, что там есть указание суммы 0. Значит никаких штрафов не применено и это сообщение о подытоживании вашей отчетности — тоесть на дату вашей подачи отчетности по факту несвоевременной подачи штрафов 0.
При обращении в Налоговую лично, там налогоплательщику сообщают о том, что проблем нет. Но ответственность все равно личная — так что можете обратиться лично в вашу Налоговую, ведь собственная своевременная бдительность еще никогда не была лишней!
Здравствуйте! Скачиваю бланки на рабочий стол, у меня не получается их заполнить в электронном виде..Подскажите , пожалуйста, как их заполнить…
Здравствуйте! Нет необходимости скачивать бланки для того, чтобы заполнить онлайн — скачиваем, если нет возможности отправить онлайн и относим вручную в нашу Налоговую. Заполняйте в вашем онлайн кабинете на сайте https:// cabinet.tax. gov.ua/ авторизуйтесь с помощью ЕЦП ключа — на наш взгляд, проблем не возникает
Спасибо!
Добрый день, сдал декларацию без додадка ЕСВ. Как можно отдельно сдать декларацию ЕСВ?
Есть ответ налоговой что пакет принят! Никаких ошибок не зафиксировано.
Аналогичная ситуация. Варианты «Звітна нова» но с додатком по ЕСВ не работает. Кто реально практически победил этот момент???
Здравствуйте!
Прежде всего благодарю вас за то, что помогаете разобраться с ошибками!!!
При проверке F0134105 для 2 группы ФОП выбрасывает ошибку в поле R081G1 с текстом
» не є припустимим значенням ‘integer’. Значення » поля ‘R081G1’ внесено некоректно.
Буду благодарна вам за пояснение в чем причина
Ця помилка виникає через те, що було створено Додаток 1 і йго не заповнено
Искренне благодарю за помощь!
Здоровья и удачи!
Подскажите, пожалуйста.
ФОП зарегистрирован в марте 2021.
Но ЕСВ за март — декабрь оплачен.
При заполнении Додаток 1 — пишет вот так :
R095G4 Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Травень)
R096G4 Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Червень)
В чем проблема?
Спасибо!
подскажите пож. как вы решили свою проблему. у меня точно такая же ситуация
У меня тоже самое.
ФОП зарегистрирован в апреле 2021.
Какие у Вас КВЕДы и группа?
У меня 3 группа и 62.01 КВЕД.
Может были какие-то освобождения, в связи с карантином, для тех хто только открыл ФОП?
Була така ж помилка, проставила в графі 3 розмір єдиного внеску 22 і все пеперахувало, в графі 4 автоматично-0.00 помилку більш не давало
Та самая история, зарегистрировался 01/02, когда удаляю данные с 1-го месяца удаляются данные из рядков за травень — червень, ввожу вручную бъет ошибку, первый раз подал, ввел 0 в первом месяце и оставил 22 процента — вернули с пометкой, что фоп не был оформлен в 1-м месяце. За все месяцы ЕСВ оплачены, сумма совпадает с той, что оплачена.
була така ж проблема, в тих рядках потрібно вказувати 0 помножений на 22 % щоб дорівнював 0, тоді пройдете перевірку
подскажите, вы решили проблему?
Проблема полягає у тому, що вміст XML тега R095G4 (вміст Графа 4 в Ряд. Травень) та вміст XML тега R096G4 (вміст Графа 4 в Ряд. Червень) розраховується як добуток вмісту XML тега R093G2 (Графа 2 в Ряд. Січень) та вмісту тега R093G3 (Графа 3 в Ряд. Січень)! Це просто черговий збій в роботі Електронного кабінету платника! Рекомендую вам скористатися іншим інструментом, як це зробив я! Спершу я спробував скористатися Дією, але вона генерує декларацію автоматично як Звітна нова, а не Звітна! До того ж як додати інші КВЕДи (крім основного) я не зрозумів. Я вирішив цю проблем шляхом подання декларації через інший ресурс (безкоштовно).
Якщо річна декларація нульова, то що вказувати у додатку з ЄСВ?
(не було доходу: ФОП 3 групи)
ЄСВ сплачує кожний ФОП, навіть якщо не було доходів за рік. Як що ви ФОП, то зобов’зані вказати у звіті Додатку всі ті суми та сплатити підсумкову суму з ЄСВ за рік , вказану у Додатку у нашому прикладі у цій статті.
Підкажить , що робити. Відправив звіт за 9 місяців з додатком 1 (тепер знаю , що не треба було) Тепер відправляю звіт за рік з додатком 1. Приходить помилка, що додаток 1 вже прийнято Як виправити становище
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? При заполнении Додаток 1 выдает ошибку, при этом автоматически не считает эти строки, видимо ошибка в самой форме:
R095G4 Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Травень)
R096G4 Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Червень) Куда обращаться? Можно подать отчет не через эту форму? Может можно как-то скачать, заполнить и отправить в виде файла?
Сегодня исправили ошибку, была ошибка в кабинете налоговой.
При заповненні додатка 1 видає помилки
Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Червень)
Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Травень)
Не рахує ЄСВ зовсім.ставиш вручну воно теж видає за помилку.В чому проблема? як коректно ввести?
Звіт НОВИЙ було подано 08.02.2022 в 17:30 після того, як:
1) сайт ДПІ не підтверджував підпис через його зміну;
2) не прикріпила ДОДАТОК 1;
3) не поставила ГАЛОЧКУ під п.1
4) у податковій вдмовили прийняти паперовий варіант…
Зараз — 21:06, квитанція №2 так і не прийшла.
Що робьити далі?
Буду вдячна за поради.
п.3) — не була поставлена галочка під п.21, де вказувалося, що приєднаний ДОДАТОК 1.
А тепер знову прийшла відмова — у звіті по ЄСВ не проходить у п.2 номер паспорта. Видалила його взагалі. Відправила «дубль 6» !!!
Чекаю на квитанцію №2….
Після довгих очікувань та виправлень помилок — УРА! — ДЕКЛАРАЦІЮ ПРИЙНЯЛИ!
Дякую
Будь ласка
Дякую
Дякую